N� | Rut de Proveedor o Acreedor | Nombre de Proveedor o Acreedor | N de Documento | Concepto Presupuestario | Descripcion del Concepto | Detalle del a factura o documento | Monto total devengado del documento (Acumulado) | Monto total abonado (al periodo seleccionado) | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90310000-1 | GASCO S.A | 5056808 | 215.24.01.007.000.000 | asistencia social a personal naturales | 400 Cartuchos | 31810 | 0 | 31810 |
2 | 76031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 3722479 | 215.22.04.999.000.000 | otros | Metros de Tela | 138326 | 0 | 138326 |
3 | 76031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 3722481 | 215.22.04.999.000.000 | otros | Compra de Materiales de | 137226 | 0 | 137226 |
4 | 50189970-4 | HOTELERA VERA Y CIA. LTDA. | 517 | 215.24.01.007.000.000 | asistencia social a personal naturales | Adquisición de Materiales de Aseo | 72000 | 0 | 72000 |
5 | 83957900-4 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA | 1124188 | 215.22.04.999.000.000 | otros | Compra de Insumos computacionales | 32320 | 0 | 32320 |
6 | 78307990-9 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78266 | 215.22.04.001.000.000 | materiales de oficina | Compra de Insumos computacionales | 1034256 | 0 | 1034256 |
7 | 78307990-9 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 79066 | 215.22.04.001.000.000 | materiales de oficina | Adquisicion de materiales | 18473 | 0 | 18473 |
8 | 78307990-9 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 79494 | 215.22.04.001.000.000 | materiales de oficina | compra de Galvanos | 34205 | 0 | 34205 |
9 | 78307990-9 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78312 | 215.22.04.001.000.000 | materiales de oficina | Carga M3 Nave 16F | 7977 | 0 | 7977 |
10 | 85732200-2 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA | 10234 | 215.22.07.002.000.000 | servicio de impresión | Hospedaje y | 315350 | 0 | 315350 |
11 | 89102300-6 | SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA. | 7170 | 215.22.11.002.000.000 | curso de capacitacion | Adquisición de servicio | 727500 | 0 | 727500 |
12 | 76070679-5 | SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LIMITADA | 317 | 215.22.04.007.000.000 | materiales y utiles de aseo | Arriendo de Vehiculo | 4500000 | 0 | 4500000 |
13 | 89587000-5 | AGROCENTRO VETERINARIO COMPAÑIA LIMITADA | 249 | 215.22.04.004.000.000 | productos farmaceuticos | Compra de programas computacionales | 82300 | 0 | 82300 |
14 | 10305299-8 | NELSON EDUARDO INOSTROZA ASTETE | 31 | 215.22.04.999.000.000 | otros | Compra de Premios | 80000 | 0 | 80000 |
15 | 89428000-k | AEROVIAS DAP S.A. | 15668 | 215.22.08.007.000.000 | Pasajes, fletes y bodejages | Compra de Herramientas | 1310 | 0 | 1310 |
16 | 82074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. | 100099 | 215.22.08.007.000.000 | Pasajes, fletes y bodejages | Compra de Herramientas | 507581 | 0 | 507581 |